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索引号
000014348/2018-03560
信息分类
财政预决算
发布机构
建水县政府办
生产日期
2018-08-20
文号
信息名称
建水县国土资源局2017年部门决算公开(本局)

建水县国土资源局2017年部门决算公开(本局)

 

  (三)承担规范国土资源管理秩序的责任;(四)承担优化配置国土资源的责任。编制土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划并组织实施;(五)负责规范国土资源权属管理;(六)承担耕地保护的责任;(七)承担及时准确提供土地利用各类数据的责任;(八)负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施;九)承担节约集约利用土地资源的责任;(十)承担规范国土资源市场秩序的责任;(十一)负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记,负责管理县级规划矿区、对建水县经济具有重要价值的矿区,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案;(十二)负责辖区内地质勘查活动的监督管理工作;协助调查辖区内矿业权设置情况,帮助协调解决地质项目及土地占用、青苗赔偿问题;调处或协助调处采矿权属,组织查处无证勘查、非法转让采矿权、非法进入勘查区采矿行为。保护合法探矿权人的合法权益。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查,管理县级地质勘查项目,组织实施县级重大地质勘查专项,管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果,统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作;(十三)承担地质环境保护责任;(十四)承担地质灾害预防和治理的责任。拟订本辖区地质环境保护、地质灾害防治管理办法并按规定组织实施,做好地质灾害调查、监测和群测群防系统建设;组织或配合实施地质灾害防治工程,监督矿山环境的恢复与治理;组织专业单位开展地热、矿泉水资源评价、监测,并对开发利用实施监督管理。指导应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案;(十五)依法征收资源收益,参与资金使用的监督、管理工作,拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施;(十六)推进国土资源科技进步,组织实施国土资源科技发展和人才培养工作,组织实施重要科技专项工作,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务;(十七)制定并实施土地收购储备管理办法;制定土地收购储备、土地利用规划和方案,承办土地收购储备和供应工作;依法按程序办理土地出让手续;(十八)承办建水县人民政府交办的其他事项。

  (二)2017年度重点工作任务介绍

  一是保障用地需求,服务经济发展。规划调整可新增建设用地规模为657.88公顷,可新增城乡建设用地规模为568.09公顷,新增其他建设用地规模89.79公顷;城乡建设用地增减挂钩支持扶贫攻坚项目,建水县土地整治规划,共安排41个土地整治项目,总建设规模14049.67公顷,可补充耕地2037.49公顷,总投资为70768.96万元。

  二是加大耕地保护力度,严守耕地红线。永久基本农田划定工作,完成划入基本农田面积35887.55亩,完成率为60.08%;保障重点项目和招商引资项目用地2017年的建设项目用地报件,城市批次用地3个,总面积1013亩;增减挂钩1个,独立选址项目3个;

  三是抓实土地开发整理,提高土地利用效率。2017年积极推进土地整治项目,工程竣工已验收项目2个,正在施工建设6个项目(已完工待验收3个、正在施工3个);

  四是土地供应管理,确保重点项目及民生项目用地。全年通过招拍挂方式成功出让13宗国有建设用地,出让面积60.3亩,以划拨方式供地7宗,面积78.98亩;以协议出让方式供地5宗,供应面积236.1亩。2017年办理拆迁安置用地7户,批准面积2579.5平方米。全年共办理土地使用权转让420宗,其中:国有土地347宗,集体土地73宗。全年完成征收土地59.25亩。

  五是高度重视地质灾害防制工作,对辖区内14个乡镇分别成立了地质灾害防治工作领导小组,编制了《建水县2017年地质灾害防治工作方案》,全县64个地质灾害隐患点均已明确了防灾责任单位、防灾责任人及地质灾害隐患点监测人员,建立健全和完善了县、乡镇、村、组群测群防四级管理网络体系和应急指挥系统。地质灾害搬迁项目累计实施地质灾害避让搬迁项目10个,项目推进较快,部分搬迁户已经乔迁新居。地质灾害工程治理曲江镇马街冲泥石流治理项目,工程总投资752.25万元,截至目前,已完成固床坝、拦砂坝和谷坊坝混凝土浇筑工程,治理工程项目工作量的97%;建水县第二中学滑坡治理项目已完成项目施工招投标工作。

  六是国土资源执法监察力度进一步加大。严格按照“三项报告”制度,落实党政一把手负责制,建立三级违法违规用地巡查监控责任网络和长效监管机制,做到及时发现,及时制止,及时报告,及时查处;坚持土地矿产资源动态巡查制度;加强土地矿产卫片执法工作,努力实现零问责零约谈;加强城乡人居环境整治,推进国土资源执法监察工作。

  七是规范地籍测绘和不动产管理工作。全国第一次地理国情普查工作已完成,投入普查经费283.96万元,建水县总国土面积3782平方公里。已完成各项制图172幅,遥感解译样本数据600个,此项工作全部完成。勘测定界验收工作,开始启用2012年农村集体土地所有权调查相关成果资料,共验收勘测定界30宗。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入云南省红河州建水县国土资源局(本级)部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  云南省红河州建水县国土资源局(本级)部门2017年末实有人员编制97人。其中:行政编制19人(含行政工勤编制1人),事业编制78人(含参公管理事业编制52人);在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员1人),事业人员66人(含参公管理事业人员40人)。

  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

  第二部分 2017年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  云南省红河州建水县国土资源局(本级)部门2017年度收入合计38,129,469.87元。其中:财政拨款收入38,129,469.87元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。2016年收入合计298,021,393.70元。其中:财政拨款收入298,021,393.70元,比上年度减少259,891,923.83元,减少率为87.21%。原因是土地收购储备中心独立核算。

  二、支出决算情况说明

  云南省红河州建水县国土资源局(本级)部门2017年度支出合计28,724,481.7元。其中:基本支出14,929,058.61元,占总支出的51.97%;项目支出13,795,423.09元,占总支出的48.03%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。2016年支出合计288,417,463.48元。其中:基本支出19,446,018.23元,占总支出的6.74%;项目支出268,971,445.25元,占总支出的93.26%;2017年支出比2016年减少原因是土地收购储备中心独立核算。

  (一)基本支出情况

  2017年度用于保障云南省红河州建水县国土资源局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,929,058.61元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,094,623.03元占基本支出的81.01%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,834,435.58元占基本支出的18.99%。2016年正常运转的日常支出19,446,018.23元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,004,913.02元,占基本支出的51.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费9,441,105.21元,占基本支出的48.55%。基本支出中2017年人员经费比2016年增加2,089,710.01元,原因是人员增加;公用经费支出2017年比2016年减少6,606,669.63元,原因是2016年成立新单位;需置办办公设备。而2017年已正常运转。公车改革后有所节约。

  (二)项目支出情况

  2017年度用于保障云南省红河州建水县国土资源局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出13,795,423.09元。2016年项目支出268,971,445.25元,减少255,176,022.16元,原因是2017年土地收购储备中心独立核算,2016年是合并核算。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  云南省红河州建水县国土资源局(本级)部门2017年度一般公共预算财政拨款支出17,502,696.24元,占本年支出合计的60.93%。2016年度一般公共预算财政拨款支出54,273,273.55元,占本年支出合计的18.82%。2017年比2016年减少36,770,577.31元,原因是2017年土地收购储备中心独立核算,项目减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出1,407,087元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于支付人员住房公积金和绩效奖励。

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出2,651,677.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.15%。主要用于支付退休人员退休费。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。;

  12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等(类)支出13,443,931.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.81%。主要用于支付在职人员工资和部分项目资金。

  19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  云南省红河州建水县国土资源局(本级)部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为429,700.00元,支出决算为404,126.99元,完成预算的94%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费预算为30,000.00元,支出决算为32,932.34元,完成预算的109.77%;公务接待费支出预算为399,700.00元,决算为371,194.65元,完成预算的92.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数,原因是履行节约,减少接待。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数404,126.99元比2016年625,000.00元减少220,873.01 元,下降35.34%。其中:没有因公出国(境)费支出决算。2017年公务用车购置及运行费支出决算32,932.34元比2016年235,000.00元减少202,067.66 元,下降85.98%;2017年公务接待费支出决算371,194.65元比2016年390,000.00元减少18,805.35 元,下降4.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2016年减少的主要原因是履行节约,减少接待,公车改革减少用车。率合并用车。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出32,932.34元,占8.15%;公务接待费支出371,194.65元,占91.85%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。(无)

  2. 公务用车购置及运行维护费支出32,932.34元。其中:

  公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。(无)

  公务用车运行维护支出32,932.34元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于矿山巡查,打非治违工作,地质灾害工作,土地征收协调工作,地籍调查,耕地保护等工作,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出371,194.65元。其中:

  国内接待费支出371,194.65元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待205批次(其中:外事接待0批次),接待人次3,093人(其中:外事接待人次0人)。矿山巡查,打非治违工作,地质灾害工作,土地征收协调工作,地籍调查,耕地保护等工作,发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。(无)

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  云南省红河州建水县国土资源局(本级)部门2017年机关运行经费支出2,834,435.58元,2016年机关运行经费支出9441105.21元,2017年比2016年减少6606669.63元。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。减少原因是2016年成立新单位;需置办办公设备。而2017年已正常运转。公车改革后有所节约。

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,云南省红河州建水县国土资源局(本级)部门资产总额55,381,172.1元,其中,流动资产39,451,352.45元,固定资产15,929,819.65元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额55,381,172.1元,比2016年资产总额58,981,901.91元减少3,600,729.81元,其中;2016年流动资产40,237,275.26元,减少785,922.81元,固定资产18,744,626.65元,减少2,814,807.00元。无对外投资及有价证券、在建工程增、无形资产和其他资产。

  处置车辆6辆,账面原值1,814,858.00元;报废报损资产80项,账面原值996,781.00元,实现资产处置收入0元。

  (三)政府采购支出情况

  部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。

  (四)预算绩效信息

  一是保障用地需求,服务经济发展。城乡建设用地增减挂钩支持扶贫攻坚项目。

  二是建水县土地整治规划加大耕地保护力度,严守耕地红线。保障重点项目和招商引资项目用地2017年的建设项目用地报件,城市批次用地。

  三是抓实土地开发整理,提高土地利用效率。2017年积极推进土地整治项目,工程竣工已验收项目2个,正在施工建设6个项目(已完工待验收3个、正在施工3个);

  四是土地供应管理,确保重点项目及民生项目用地。2017年办理拆迁安置用地7户,批准面积2579.5平方米。全年共办理土地使用权转让420宗,完成征收土地59.25亩。

  五是高度重视地质灾害防制工作,建立健全和完善了县、乡镇、村、组群测群防四级管理网络体系和应急指挥系统。地质灾害搬迁项目累计实施地质灾害避让搬迁项目10个,项目推进较快,部分搬迁户已经乔迁新居。

  六是国土资源执法监察。土地矿产资源动态巡查,土地矿产卫片执法工作,有效保护我县矿产资源。

  (五)其他重要事项情况说明

  无

  (六)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  二、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

  三、一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。

  四、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

  五、上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

  六、基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  七、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  八、机关运行经费,指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  九、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2018-08-20